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Sistema e-Flexware

Cómo registrar el rechazo de cheques propios entregados a proveedores.

 

Les informamos los pasos a seguir para registrar el rechazo de un cheque propio, por parte de un proveedor.

Presentamos a continuación los casos que pueden plantearse:

Detallamos a continuación cada caso en particular:

 

Caso 1: El proveedor NO emite una Nota de Débito

Nota:

Para registrar los movimientos de fondos, se utilizaran los siguientes tipos de movimientos.

 

Código: RCHPRO
Descripción: Rechazo de Ch/ propios
Origen:

Aplicaciones Varias

Aplicación: Cuentas bancarias ( Anul./rech.)

 

Código: CMBCHP
Descripción: Pago Ch/ propio rechazado
Origen:

Cajas

  Cheques de terceros ( Ent./Dep.)
  Cuentas Bancarias
Aplicación: Aplicaciones Varias

 

De no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de las siguientes opciones:

Menú General      

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Finanzas    
 

Ä

Movimientos de Fondos  
   

Ä

Definición

 

Seleccionar la opción Alta.

A continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.

Para ello, acceder a las siguientes opciones:

Menú General      

Ä

Finanzas    
 

Ä

Movimientos de Fondos  
   

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Ingreso
  • Ingresar el movimiento para registrar el rechazo del cheque por parte del proveedor.

Utilizar para ello el tipo de movimiento RCHPRO, indicando en el origen una aplicación varia que representa la devolución del cheque, y en la aplicación, el cheque propio que ha sido rechazado.

Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando de "Entregado" a "Rechazado".

  • Ingresar el movimiento para registrar los valores que se entregarán al proveedor, a cambio del cheque rechazado.

Utilizar para ello el tipo de movimiento CMBCHP, indicando en el origen los valores que se entregan a cambio del cheque rechazado, y en la aplicación, la aplicación varia que representa la devolución del cheque, y que se utilizó en la registración del movimiento anterior.

 

Caso 2: El proveedor emite una Nota de Débito

Nota:

Para registrar los movimientos de fondos, se utilizará el tipo de movimiento que se detalla a continuación.

 

Código: RCHPRO
Descripción: Rechazo de Ch/ propios
Origen:

Aplicaciones Varias

Aplicación: Cuentas bancarias ( Anul./rech.)

 

De no encontrarse definido, se deber realizar el alta a través de las siguientes opciones:

 

Menú General      

Ä

Finanzas    
 

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Movimientos de Fondos  
   

Ä

Definición

 

Seleccionar la opción Alta.

A continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.

Para ello, acceder a las siguientes opciones:

Menú General      

Ä

Finanzas    
 

Ä

Movimientos de Fondos  
   

Ä

Ingreso
  • Ingresar el movimiento para registrar el rechazo del cheque por parte del proveedor.

Utilizar para ello el tipo de movimiento RCHPRO, indicando en el origen una aplicación varia que representa la devolución del cheque, y en la aplicación, el cheque propio que ha sido rechazado.

Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando de "Entregado" a "Rechazado".

  • Registrar la Nota de Débito emitida por el proveedor.

Acceder para ello a las opciones:COMPRAS/COMPROBANTES RECIBIDOS/REGISTRACION

Utilizar para su ingreso, un concepto que represente la recepción del cheque rechazado.

Nota:

Asignar a este concepto, la misma imputación contable que la asignada a la aplicación varia que representa a la devolución del cheque.

Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones: CONEXION CON OTROS SISTEMAS / EXPORTACION A CONTABILIDAD GENERAL / ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.

 

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