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Sistema Flexware® para D.O.S.

Régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

 

En relación a la Ley 24.977 y normas complementarias que establecen el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, nos es grato poner en su conocimiento las implicancias que esta nueva normativa tiene sobre el Sistema Flexware® que su empresa utiliza.

En primer lugar queremos comentarles que se han ido publicando diversas normas correspondientes al tema de la referencia hasta los últimos días del mes de Octubre, y es probable que se sigan publicando nuevas normas.

Por ello estimamos la salida de una nueva versión del Sistema para los primeros días del mes de Diciembre, fecha que podrá ser postergada ante las eventuales modificaciones de la norma. En el punto "Implementación en Flexware", podrán ver los cambios que prevemos realizar en el software.

Mientras no esté disponible la nombrada versión, sugerimos el siguiente tratamiento para el registro de las operaciones:

  • Registre las compras a proveedores con situación de Iva "Responsable monotributo"considerando al mismo como un proveedor exento. La clase/letra que corresponde y los cálculos son homogéneos en ambas situaciones. Si desea tener identificadas las operaciones que corresponden a la nueva situación puede definir tipos de comprobantes con un código especial para estas registraciones.
  • Para emitir comprobantes de ventas a clientes con situación de Iva "Responsable monotributo" utilice la actual situación de Iva "consumidor final". La clase/letra y los cálculos se corresponden en ambas situaciones. Si lo considera necesario indique en el mensaje de la cabecera "léase Situación Responsable monotributo".
  • Aquellos clientes que a partir del 1/11/98 no acreediten su situación de Iva; inscripto, no inscripto (formulario 560/F) , consumidor final, no responsable, exento o responsable monotributo se deben considerar como "sujeto no categorizado".

Para registrar la percepción que le corresponde a los "sujetos no categorizados" en el comprobante de ventas realice el siguiente procedimiento:

  • Si posee el adicional "cálculo automático de Regímenes Especiales"

1 - Ingresar a la opción : Menú General/ Tablas/ Impuestos/ Regímenes especiales

2 -Definir la nueva percepción como lo indica la siguiente pantalla:

 

Se debe definir para el mismo código de régimen distintos artículos para cada alícuota según corresponda al tipo de venta realizada:

Porcentaje 10.5%: cuando se trate de ventas de cosas muebles, locaciones de obras o prestaciones de servicios generales.

Porcentaje 13.5%: cuando se trate de ventas de gas, energía o aguas reguladas por medidor.

Porcentaje 5,25%: operaciones que se encuentran gravadas con una alícuota diferencial equivalente al 50% de la establecida en forma general.

Como código de régimen se sugiere utilizar el número de resolución que la reglamenta "212" o el código de régimen que indica dicha resolución "270".

3 - Para clientes habituales con condición sujeto "no categorizado" asignar este nuevo régimen en forma masiva o modificando cada cliente en cuestión. De está manera la percepción se va a calcular en forma automática cuando corresponda.

4 - Si el cliente no es habitual y no está dado de alta en la tabla de clientes ingresar la percepción en forma manual al finalizar el ingreso del detalle del comprobante, digitando <ALT-R>.

 

  • Si no posee el adicional "cálculo automático de Regímenes Especiales"

1 - Ingresar a la opción : Menú General/ Tablas/ Impuestos/ Regímenes especiales

2 - Definir la nueva percepción ingresando código, descripción, impuesto, tipo como lo indica la pantalla del caso anterior.

3 - Ingresar la percepción en forma manual al finalizar el ingreso del detalle del comprobante, digitando <ALT-R>.

 

Este documento incluye las actualizaciones y sugerencias según la reglamentación conocida hasta la fecha, el mismo será actualizado periódicamente informando novedades relacionadas a este tema.

 

Implementación en FLEXWARE®

Para cumplir con lo enunciado la nueva versión de Flexware brinda las siguientes facilidades

 

Relacionada al circuito de Compras

  • Proveedores: Se incorpora la situación de IVA "Responsable monotributo" y la condición "Sujeto no categorizado" tanto para proveedores habituales como para proveedores varios.

- Registración de comprobantes: Se adapta la registración de comprobantes de compras para permitir registrar comprobantes correspondientes a proveedores con situación de IVA monotributo o condición sujeto no categorizado y sus implicancias; validación de clase o letra que corresponde, cálculos, impresión, etc.

Los procesos adaptados son:

. Compras/ Registración de comprobantes/ Registración.

. Compras/ Ordenes de Compra a proveedores / Ingreso de órdenes de compra.

. Compras/ Ordenes de Compra a proveedores / Ingreso de órdenes de compra.abierta

. Compras/ Ordenes de Compra a proveedores / Registración de Remito/Factura.

  • Otras opciones adaptadas:

. Compras/ Proveedores/ Modificación masiva

. Compras/ Proveedores/ Asignación automática de regímenes especiales

. Compras/ Proveedores/ Listado de Proveedores

. Compras/ Comprobantes recibidos/ Listados de comprobantes

. Compras/ Comprobantes recibidos/ Modificación y consulta de comprobantes.

. Compras/ Ordenes de compra a proveedores/ Informes/ Listados de Comprobantes.

. Compras/ Ordenes de compra a proveedores/ Informes/ Listados de Comprobantes pendientes de Facturar.

. Utilitarios / Etiquetas/ Proveedores.

. Informes/ Generador de Informes

 

Relacionada al circuito de Ventas ( a la gestión de ventas o a la operatoria de Ventas):

  • Clientes: Se incorpora la situación de IVA "Responsable monotributo" y sujeto "no categorizado" tanto para clientes habituales como para clientes varios.
  • Emisión y registración de comprobantes: Se adaptan todos los procesos que permiten emitir o registrar comprobantes relacionados a clientes considerando las nuevas situaciones y sus implicancias; asignación de clase o letra que corresponde, cálculos, impresión de comprobantes, etc.

Los procesos adaptados son:

. Ventas/ Facturación/ Emisión de comprobantes en tiempo real.

. Ventas/ Facturación/ Registración de Comprobantes.

. Ventas/ Facturación/ Facturación para Puntos de Venta/ Facturación.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Ingreso de Presupuestos.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Registración de Notas de Pedido.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Preparación y Emisión de Remitos/Facturas.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Ingreso de Devoluciones (Remitos).

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Emisión automática de comprobantes.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Actualización de Precios de Comprobantes Pendientes.

. Ventas/Facturación/Pedidos de Facturación periódica\Ingreso de Notas de Pedido periódica.

. Ventas/Facturación/Pedidos de Facturación periódica\Emisión automática de comprobantes.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Facturación periódica\Actualización de precios de pedidos periódicos.

  • Otras opciones adaptadas:

. Ventas/ Clientes/ Modificación masiva

. Ventas/ Clientes/ Asignación automática de regímenes especiales.

. Ventas/ Facturación/ Listados de comprobantes

. Ventas/ Facturación/ Modificación y consulta de comprobantes.

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Informes/ Listados de Comprobantes

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Informes/ Listados de Comprobantes pendientes de Facturar

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Clientes / Informes/ Prefacturación

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Facturación periódica / Informes/ Listados de Comprobantes

. Ventas/ Facturación/ Pedidos de Facturación periódica / Informes/ Prefacturación

. Utilitarios / Etiquetas/ Clientes.

. Informes / Generador de Informes.

 

Relacionada al módulo de IVA

Se consideran las nuevas situaciones en la exportación/importación de tablas y comprobantes, tablas de clientes y proveedores, registración de comprobantes de compras y ventas y listados.

En relación a la inclusión de los comprobantes correspondientes a estas nuevas situaciones, en la declaración jurada y su importación al Sitrib, al momento no existen resoluciones aclaratorias al respecto. Los comprobantes de Compras relacionados a operaciones con "responsables monotributos" o sujetos "no categorizados" se consideran con las compras exentas. Las comprobantes de ventas reciben el mismo tratamiento que las ventas a consumidores finales.

Este documento incluye las actualizaciones y sugerencias según la reglamentación conocida hasta la fecha, el mismo será actualizado periódicamente informando novedades relacionadas a este tema.

 

 

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